Dział: Archiwum

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

2017.03.01 - DZIAŁ IV Postępowanie podatkowe

Art. 120 - 271 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.03.2017 do 03.04.2017

Czytaj więcej

2017.03.01 - DZIAŁ V Czynności sprawdzające

Art. 272 - 280 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.03.2017 do 03.04.2017

Czytaj więcej

2017.03.01 - DZIAŁ VII Tajemnica skarbowa

Art. 293 - 305 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.03.2017 do 03.04.2017

Czytaj więcej

2017.03.01 - DZIAŁ VIIA Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami

Art. 305a - 305o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.03.2017 do 03.04.2017

Czytaj więcej

2017.03.01 - Dział IIIa Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Art. 119a - 119zf Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.03.2017 do 03.04.2017

Czytaj więcej

2017.03.01 - DZIAŁ II Organy podatkowe i ich właściwość

Art. 13 - 20 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.03.2017 do 03.04.2017

Czytaj więcej

2017.03.01 - DZIAŁ IIA Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Art. 20a - 20r Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.03.2017 do 03.04.2017

Czytaj więcej

2017.03.01 - DZIAŁ III Zobowiązania podatkowe

Art. 21 - 119 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.03.2017 do 03.04.2017

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Wersja obowiązująca od 01.03.2017 do 31.03.2017

Czytaj więcej

2017.03.01 - DZIAŁ I Przepisy ogólne

Art. 1 - 12 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wersja obowiązująca od 01.03.2017 do 03.04.2017

Czytaj więcej

Korekta błędnej kwoty wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Przy wystawianiu faktury na WDT dla holenderskiego kontrahenta zrobiono tzw. „czeski błąd” i zawyżono fakturę o 900 euro (m-c 08/2016). Przy rozliczaniu płatności w grudniu 2016 błąd ten zauważono i od razu sporządzano korektę zmniejszającą sprzedaż o 900 euro. W którym miesiącu ująć tę korektę w deklaracji VAT i VAT-UE w grudniu, czy cofać się do sierpnia?

Czytaj więcej

Rozliczenie transakcji łańcuchowej

Firma Polska montuje w Holandii wentylację w nieruchomości dla firmy niemieckiej. Materiał do tej usługi zakupiono od innej Polskiej firmy, która zakupiła ten materiał we Włoszech. Materiał ten jedzie bezpośrednio z Włoch do Holandii. Z jaką stawką VAT mają być wystawione faktury między kontrahentami?

Czytaj więcej