Autor: Redakcja

Sposób na VAT

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

VAT-UEK Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

Formularz obowiązujący od rozliczenia za lipiec 2013 roku (w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne, a w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne obowiązuje od rozliczenia za III kwartał 2013 roku).

Czytaj więcej

VAT-UE A Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

Formularz obowiązujący od rozliczenia za lipiec 2013 roku (w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne, a w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne obowiązuje od rozliczenia za III kwartał 2013 roku).

Czytaj więcej

VAT-UE B Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów

Formularz obowiązujący od rozliczenia za lipiec 2013 roku (w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne, a w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne obowiązuje od rozliczenia za III kwartał 2013 roku).

Czytaj więcej

VAT-UE C Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

Formularz obowiązujący od rozliczenia za lipiec 2013 roku (w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne, a w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne obowiązuje od rozliczenia za III kwartał 2013 roku).

Czytaj więcej

Sprzedaż w Niemczech zakupionego tam towaru

Sprzedaję polskiej firmie w Niemczech zakupiony tam od niemieckiej firmy towar. Otrzymuję fakturę z niemieckim podatkiem. Towar nie opuszcza terytorium Niemiec. Czy taka sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT i w jakiej pozycji deklaracji należy ją wykazać ?

Czytaj więcej

Korekta VAT z tytułu zawinionych niedoborów

Sporządziłem w mojej firmie remanent towarów, który wykazał zawinione niedobory. Czy muszę skorygować VAT naliczony? Jeżeli tak to jakie dokumenty powinny zostać sporządzone w związku z korektą? Czy VAT naliczony z tego tytułu będzie kosztem uzyskania przychodu?

Czytaj więcej

Refaktura usługi medycznej

Spółka, czynny podatnik VAT prowadzący działalność produkcyjną, chce refakturować usługę medyczną, zwolnioną od VAT. Jaką stawkę VAT należy zastosować na fakturze?

Czytaj więcej

Zniszczenie towaru a prawo do odliczenia VAT

Spółka zakupiła towar, którego partia okazała się wadliwie wykonana (producent źle uszył spodnie) i sporządzono protokół zniszczenia towaru. Wady stwierdzono po zapłacie za towar, a umowa z producentem nie przewidywała żadnych sankcji. Dodatkowo, towar zamókł w transporcie, ale spółka nie potrafi udowodnić tego kurierowi. Czy spółka ma obowiązek korekty podatku odliczonego w związku z zakupem tego towaru?

Czytaj więcej

Nazwa spółki na fakturze

Czy na fakturach wystawianych przez spółkę należy wyłącznie posługiwać się nazwą pełną spółki? Czy można zamiennie stosować nazwę skróconą jaką zapisano w akcie notarialnym w momencie zakładania spółki?

Czytaj więcej

Prawo odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych przed rejestracją

W marcu b.r. założyłem działalność gospodarczą. Opłaciłem VAT-R, potem powierzyłem sprawy podatkowe i udzieliłem pełnomocnictwa biuru rachunkowemu. Biuro rachunkowe nie dopilnowało jednak wysłania formularza VAT-R do urzędu skarbowego. Moja firma generuje dużą wartość sprzedaży, ale też dokonuje zakupów o znacznej wartości. Urząd skarbowy twierdzi, że muszę zapłacić cały VAT, bez prawa do odliczenia i będę musiał rekompensować klientom brak możliwości odliczenia podatku z faktur wystawionych przeze mnie. Czy urząd ma rację?

Czytaj więcej

Utrata statusu małego podatnika

W lutym 2013 roku spółka przekroczyła limit obrotów 1,2 mln euro. Do tego czasu rozliczaliśmy VAT kwartalnie (nie stosowaliśmy metody kasowej) i złożyliśmy deklarację za I kwartał 2013. Później w ramach korekty złożyliśmy miesięczne deklaracje za styczeń, luty i marzec 2013. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Czytaj więcej

Dopuszczalne terminy korekty deklaracji

Prowadzę firmę budowlaną i jestem czynnym podatnikiem VAT. Dostałem z urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej w zakresie VAT za 2011 rok. Po przejrzeniu dokumentów okazało się, że od 2010 roku sprzedaż była księgowana w dacie wystawienia faktury, a nie rozpoznawaliśmy obowiązku podatkowego w sposób szczególny. Czy mogę dokonać korekty deklaracji? Jaka jest kara za niedokonanie korekt?

Czytaj więcej