Wersja obowiązująca od 01.01.2013 do 31.03.2013
Dział: Archiwum
Jestem właścicielem drukarni. Zamierzam założyć oddział swojej firmy w Niemczech i wywieźć tam część maszyn drukarskich. Czy taki wywóz będzie rodził jakieś skutki w VAT?
Na zlecenie holenderskiego kontrahenta wyprodukowaliśmy niestandardowy towar. Teraz klient nie chce odebrać tego towaru, ale, w związku z tym, że sprzedaż tego towaru innej firmie jest praktycznie niemożliwa, zgodził się na to, żebyśmy obciążyli go jego wartością. Jak udokumentować i opodatkować to obciążenie?
Moja firma posiada firmę "córkę" - spółkę z o.o. W listopadzie 2011 roku doszło do zmiany udziałów w spółce (przed zmianą dwóch udziałowców; 1-szy: 175 udziałów, 2-gi: 25 udziałów. Po zmianie na podstawie umowy darowizny 1-wszy przekazał 2-mu 75 udziałów i oboje mają po 100 udziałów). Zapomnieli złożyć do KRS wniosek z przedmiotową zmianą od razu, dokonali tego dopiero we wrześniu 2012 roku. KRS przesłał nowy wypis z rejestru przedsiębiorców już ze zmianami. Problem polega na tym, że księgowość tejże „spółki córki" prowadzi biuro rachunkowe, które tłumaczyło się tym, że nie mając KRS ze zmianami nie może zrobić bilansu. Poinformowaliśmy ich, że to jest umowa darowizny z przekazaniem udziałów, że zarząd się nie zmienił ani udziałowcy. Nie ma zmiany w udziałach ani jej liczbie ani wartości. Mimo wszystko bilans, RZiS za 2011, zrobili dopiero w październiku po otrzymaniu KRS ze zmianą udziałów. Bardzo proszę o jakieś logiczne wytłumaczenie? Czy Biuro Rachunkowe miało prawo zrobić tak późno bilans i tłumaczyć się jak wyżej, czy po prostu pokpili sprawę mając wymówkę?
Zamierzam wystawić zbiorczą fakturę korygującą dla zagranicznego kontrahenta, do faktur wystawionych w trzecim kwartale. Jaki kurs powinnam zastosować przy księgowaniu tej korekty?
W drugim kwartale tego roku nasza firma zaczęła dokonywać wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i wartość tych dostaw wyniosła w kwartale 150 000 PLN. Złożyliśmy kwartalną informację podsumowującą VAT-UE. W lipcu dokonaliśmy wewnątrzwspólnotowych dostaw na 200 tysięcy, w sierpniu najprawdopodobniej wartość dostaw będzie podobna. Kiedy utracimy prawo do składania kwartalnych informacji podsumowujących?
Dokonuję wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do Holandii. Zgodnie z umową, w przypadku niektórych zleceń klient jest dodatkowo obciążany kosztem obsługi zlecenia. Koszt ten, na życzenie klienta, jest wyszczególniany w osobnej linii faktury. Czy powinnam potraktować tę pozycję jako świadczenie usług, czy powiększyć wartość WDT?
Zamierzam sprzedawać polskiemu klientowi towar z dostawą na Słowację. Klient złożył w słowackim urzędzie skarbowym dokumenty niezbędne do rejestracji na VAT, ale nie uzyskał jeszcze słowackiego numeru VAT UE, towary jednak muszą być pilnie dostarczone. W związku z brakiem numeru VAT UE kontrahenta zamierzam wystawić fakturę ze stawką VAT 23%. Czy po okazaniu przez klienta dokumentu potwierdzającego rejestrację będę mógł skorygować VAT na 0%?
Nasza firma zamierza rozpocząć dostawę towarów do nowego kontrahenta z Niemiec. Kontrahent podał nam swój numer VAT UE, ale nie możemy od niego uzyskać żadnych dokumentów rejestracyjnych. W jaki sposób możemy się upewnić, że podany numer jest prawidłowy i aktywny?
Dokonujemy dostaw towaru między innymi na rzecz kontrahenta z Czech. Obecnie negocjujemy sprzedaż nowego asortymentu, ale klient chce otrzymać niewielką partię towaru nieodpłatnie, w celu wypróbowania go i podjęcia decyzji o dokonaniu zamówienia. Jak powinniśmy rozliczyć to przekazanie dla potrzeb VAT?