Nieodpłatne przekazanie wykupionego z leasingu samochodu osobowego na cele osobiste, nie będzie podlegało ustawie o podatku od towarów i usług, gdyż przy nabyciu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Autor: Redakcja
Sposób na VAT
Czy można w okresie zawieszenia działalności złożyć korektę deklaracji VAT ze względu na brak zapłaty - ulga na złe długi? Faktura wystawiona w grudniu 2014, termin zapłaty 10 stycznia 2015, faktura nie zapłacona do dziś. Korekta deklaracji za czerwiec, ponieważ wtedy minęło 150 dni?
Jak opodatkować sprzedaż gruntu niezabudowanego pod eksploatację odkrywkową złoża kruszywa?
Prowadzę bar z daniami na wynos. W barze znajdują się stoliki do spożywania posiłków. Kupuję sok do baru ze stawką 5%, czy sprzedaję go również ze stawką 5% czy ze stawką 8%. Dotyczy to również paluszków, kupuję ze stawką 23% a sprzedaję ze stawką 8%?
Samochód osobowy został zakupiony przez spółkę cywilną w roku 2011, wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Zakup udokumentowany fakturą VAT nie zawierającą podatku VAT (dostawa zwolniona z VAT). Obecnie samochód został wycofany ze środków trwałych spółki i przekazany do użytku prywatnego wspólników. Czy do czynności tej znajduje zastosowanie art. 7 ust.2 ustawy i nie podlega ona opodatkowaniu VAT?
Jesteśmy biurem polowań. Najczęściej organizujemy polowania dla myśliwych zagranicznych. Nasze usługi opodatkowane są w systemie VAT marża, a w skład usługi wchodzi zakwaterowanie, wyżywienie, tłumacz oraz ubezpieczenie. Odrębnie natomiast fakturujemy trofea myśliwskie, ponieważ nie są one integralną częścią usługi. Myśliwi mogą, ale nie muszą ich nabyć. Wystawiamy na nie odrębne faktury i opodatkowujemy na zasadach ogólnych wg obowiązującej stawki 23%. Czy możemy takie trofea potraktować jako dostawę wewnątrzwspólnotową i opodatkować stawką 0%.
Polska firma kupuje towar na Słowacji i sprzedaje go odbiorcy z Dubaju, przy czym towar ten jest wysyłany bezpośrednio ze Słowacji do końcowego odbiorcy. Polska firma zleca wysyłkę towaru firmie logistycznej Kuehne&Nagel, od której otrzymuje dokumenty przewozowe i celne, gdzie jako nadawca towaru figuruje firma polska a odbierającym jest firma z Dubaju. Polski pośrednik otrzymuje od firmy słowackiej fakturę bez kwoty podatku VAT. Firma polska wystawia firmie z Dubaju fakturę eksportową ze stawką podatku VAT 0%, czy postępuje prawidłowo?
Świadczę usługi najmu lokali użytkowych. Zawarłem umowy z 8 najemcami. Umowy zawierają klauzulę, że płatności będą następowały w ostatnim dniu każdego miesiąca, na podstawie wystawionych faktur. Ze względu na mój wyjazd urlopowy, w sierpniu tego roku nie wystawiłem terminowo faktur. Wstawiłem je dopiero w połowie września, a w związku z tym najemcy również uregulowali płatności z opóźnieniem, bo pod koniec września. Kiedy przedmiotowe faktury powinienem rozliczyć w deklaracji VAT?
Świadczę usługi elektroniczne na rzecz osób fizycznych spoza Unii Europejskiej. Czy mam ewidencjonować te usługi na kasie fiskalnej?
Czy porady medyczne udzielane przez lekarza za pośrednictwem internetu podlegają zwolnieniu od podatku VAT?
Moja firma przewiozła towar osobie prywatnej z Holandii do Francji. Wyczytałam, że taka usługa jest opodatkowana VAT w Holandii. Proszę o informację w związku z tym jaka jest kwota zwolnienia od VAT w Holandii przy usługach transportowych? Jak powinnam to udokumentować - faktura i polska deklaracja VAT oraz czy, gdzie i jak powinnam zarejestrować się do VAT holenderskiego? Czy ta usługa wlicza się do polskiego limitu VAT?
Firma prowadzi działalność gospodarczą m. in. w zakresie wykonywania, naprawy i konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i klimatyzacyjnych. Wykonuje także usługi polegające na konserwacji, czyszczeniu, naprawie instalacji wentylacyjnych. Usługi wykonywane są dla wspólnot mieszkaniowych. Czy usługi te winny być opodatkowane stawką VAT 8% czy 23%.