Dział: WNT i WDT

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Rozliczenie VAT z tytułu importu towarów z Chin z odprawą w Niemczech

Robię zakupy towarów w Chinach, który jest odprawiony w Niemczech. Faktura jest z dnia 7 czerwca 2017 roku, towar zostaje przyjęty na magazyn dnia 25 lipca 2017 roku. Z firmy niemieckiej otrzymuję fakturę z dnia 24 lipca 2017 na cło i fakturę na odprawę z dnia wystawienia 26 lipca 2017 i data usługi 24 lipca 2017. Proszę o informację kiedy powinnam przyjąć kursy do faktur i w jakim miesiącu odliczyć i naliczyć VAT? Czy cło powinno być wliczone do zakupu towaru, czyli czy powinno zwiększyć wartość towaru na magazynie (cło doliczam do PZ jeśli do faktury zakupowej jest na magazynie wystawiona PZ)? 

Czytaj więcej

Rozliczenie VAT od nabycia w UE środków transportu uznanych za towary handlowe

Nie istnieje obowiązek wpłat kwot podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, jeżeli środek transportu nie ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a nie jest użytkowany na terytorium kraju.

Czytaj więcej

Rozliczenie podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

W lipcu po sporządzeniu deklaracji VAT-7 otrzymałam fakturę z czerwca od zagranicznego kontrahenta WNT, czy muszę zrobić korektę VAT-7 za czerwiec, żeby wykazać VAT-należny i czy mogę też wpisać należny/naliczony za lipiec?

Czytaj więcej

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez podatnika z Holandii na terytorium Polski

Czy podmiot zagraniczny podatnik z Holandii, który nie jest zarejestrowany, jako czynny podatnik VAT w Polsce będzie zobowiązany do rejestracji do VAT i wykazania WNT w sytuacji, gdy:

  • a) będzie nabywał z Włoch materiał (kable) i przewoził je do Polski w celu wykonania na tych kablach usługi przez innego podwykonawcę polskiego, następnie już zamontowane kable powrócą do Włoch,

  • b) materiał Holendra posłuży do usługi montażu do produkcji konstrukcji stalowej, która pozostanie na terytorium Polski i zostanie również sprzedana innemu podmiotowi polskiemu.

Czytaj więcej

Deklaracja AKC-U w związku z zakupem samochodu osobowego w Niemczech

Czytelnik dokonał zakupu samochodu osobowego w Niemczech i zastanawia się gdzie i jak należy złożyć deklarację AKC-U z tytułu nabycia samochodu osobowego i czy zadeklarowana w deklaracji wartość samochodu podlega weryfikacji?  

Czytaj więcej

Rozliczenie nabycia częsci w Holandii do naprawy pojazdu

Polski kontrahent czynny VAT i VAT-UE nawiązał kontakty biznesowe w Holandii. Udał się w podróż służbową firmowym samochodem osobowym. Podczas podróży samochód zepsuł się, zerwał się pasek rozrządu. Podatnik w tej sytuacji został zmuszony do nabycia usługi naprawy i zakupu w sklepie na terenie Holandii tego paska. W sklepie otrzymał fakturę z naliczonym podatkiem od wartości dodanej na zakup towaru. Czy powinien rozpoznać po powrocie do Polski WNT w związku z powyższym zakupem?

Czytaj więcej

Rozliczenie faktury zmniejszającej wartość WNT w związku z reklamacją

W 2016 roku rolnik nabył w ramach WNT nawóz od litewskiego podatnika. Zareklamował jego jakość i otrzymał w czerwcu 2017 fakturę obniżającą wartość tych nawozów (1000 euro), opodatkowaną litewskim podatkiem VAT 21%. Jak to potraktować, jak odszkodowanie z prośbą o anulowanie faktury (bez VAT) i wystawienie noty uznaniowej przez litewskiego podatnika czy jako korekta WNT z prośbą do litewskiego podatnika o korektę faktury do stawki 0%?

Czytaj więcej

Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu typu pickup a opodatkowanie podatkiem akcyzowym

Czytelnik dokonał zakupu według umowy sprzedaży na terenie Niemiec samochodu marki MITSUBISHI L200 (typ pickup). Zakupiony pojazd został przemieszczony do kraju i następnie zarejestrowany w Polsce. Obecnie Naczelnik Urzędu Skarbowego wezwał Czytelnika do złożenia deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego i podania dnia przemieszczenia na terytorium kraju przedmiotowego pojazdu. Czy jestem zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego i w jakiej wysokości?

Czytaj więcej

Zakup konia w Niemczech

Prowadzę agroturystykę jestem czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym do VAT-UE. W ramach świadczonych usług, chciałbym zakupić konia dla dzieci do hipoterapii w celach rehabilitacyjnych. Otrzymałem propozycję z Niemiec od podatnika od podatku od wartości dodanej. Będę chciał tego konia sprowadzić z Niemiec do Polski - czy muszę rozliczyć WNT? Czy koń będzie traktowany jak towar w VAT?

Czytaj więcej

Zakup towaru w sklepie internetowym od dostawcy z siedzibą w Niemczech

Spółka zakupiła (dokonując wcześniej zamówienia) towar w sklepie internetowym. Faktura została wystawiona przez dostawcę z siedzibą w Niemczech. Dostawca na fakturze podał NIP-DE i NIP-PL oraz naliczył także podatek VAT. Faktura jest wystawiona w PLN i zapłacona w PLN. W jaki sposób można sprawdzić czy dostawca jest czynnym podatnikiem zarejestrowanym w polskim urzędzie? Czy faktura powinna być wystawiona jako WNT? Czy przysługuje odliczenie podatku VAT z tej faktury? Dostawca nie podał oddziału w Polsce. Miejscem świadczenia wydaje się być siedziba dostawcy? Sklep internetowy posiada w nazwie „.pl”. Ponadto faktura wpłynęła w marcu 2017 z datą 21 listopada 2016, zamówienie zapłacono w listopadzie 2016. Jak z tego wybrnąć? Zrobić korektę podatku VAT za listopad 2016 i czy ten zakup powinno się potraktować jako WNT? W takim przypadku czy podstawa do VAT jest netto czy brutto? 

Czytaj więcej

Rozliczenie nabycia ze Szwajcarii z odprawą we Francji

Firma sprowadziła w styczniu ze Szwajcarii urządzenie. Odprawy w Polsce nie było, firma transportowa twierdziła, że do Polski przyjechało jako WNT. Na fakturze szwajcarskiej jest informacja o przedstawicielu podatkowym we Francji (nazwa, adres). Warunki dostawy wg Incoterms DDP Delivery Duty Paid. Dzisiaj kontrahent ze Szwajcarii potwierdził fakt odprawy celnej we Francji i przesłał „Certyfikat odprawy” od przedstawiciela fiskalnego, który był wskazany na fakturze. Proszę o potwierdzenie, czy powinnam wykazać transakcję WNT 15 lutego, jako stronę transakcji podać dane francuskiego przedstawiciela podatkowego (NIP był w stopce certyfikatu). Czy wykazuję tą transakcję również w deklaracji VAT-UE? Czy powinnam zastosować kurs średni NBP z 14 lutego czy z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury?

Czytaj więcej

Zwolnienie z opodatkowania nabycia przez Szpital komórek krwi

Wewnątrzwspólnotowe nabycie komórek krwi do wykonywania usług medycznych na rzecz pacjentów Szpitala, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT

Czytaj więcej