W zakresie swojej działalności prowadzę sprzedaż używanych samochodów. Sporadycznie kupuję pojazdy w niemieckiej firmie. Są to wyłącznie samochody przeznaczone do dalszej odprzedaży, nigdy nie rejestruję ich na siebie. Czy z tytułu przywozu takich samochodów muszę zapłacić podatek VAT w terminie 14 dni?
Dział: WNT i WDT
Spółka - polska firma budowlana, posługująca się numerem VAT-PL, niezarejestrowana na terenie Niemiec, zakupiła na terenie Niemiec odkurzacz za firmowe pieniądze - na paragon. Używała go na terenie Niemiec przy pracach wykończeniowych. Po zakończeniu prac odkurzacz został przetransportowany do Polski. Czy jeżeli uda nam się „zamienić” paragon na fakturę możemy rozpoznać WNT pomimo używania odkurzacza na terenie Niemiec? Czy firma niemiecka powinna (może) wystawić fakturę 0% od ceny netto czy brutto na paragonie? (jak od ne to zwrócą nam wartość VAT gotówką lub na konto). Jeżeli nie uda nam się „zamienić” paragonu na fakturę to nie mamy szans na odzyskanie VAT?
Chcemy wziąć w leasing samochód osobowy, ale w Niemczech (niemiecka firma leasingowa). Nie będziemy go rejestrować w Polsce do czasu wykupu. To jest dla nas usługa w Euro, po jakim kursie przeliczać VAT i jak to ma się do podatku dochodowego, jesteśmy na pełnej księgowości. I najważniejsze pytanie - czy na koniec leasingu wykupując taki samochód (1% wartości pojazdu) od jego wartości będziemy liczyć WNT samochodu i związane z nim koszty nabycia czy od ceny rynkowej?
Wewnątrzwspólnotowe nabycie wozidła rodzi obowiązek podatkowy, bowiem jest użytkowany na terenie kraju bez obowiązku rejestracji.
W lutym miało miejsce WNT. Kontrahent angielski wystawił mi fakturę z podatkiem pomimo, że on i ja jesteśmy zarejestrowani jako podatnicy UE. W lipcu przysłał mi fakturę korektę bez VAT, ale wystawioną w lutym. Kiedy powinnam dokonać korekty - w lutym (data wystawienia faktury) czy w lipcu (w dacie jej otrzymania)?
Kupiliśmy towar z Niemiec, w deklaracji VAT-7 rozliczyliśmy WNT, ale nie zapłaciliśmy za towar, bo mamy spór z dostawcą. We wrześniu minie 150 dni od terminu płatności. Czy mamy skorygować VAT naliczony?
Dostałam fakturę za komputery od niemieckiej firmy w kwocie brutto z doliczonym niemieckim podatkiem VAT. Komputer dostarczono do naszej spółki matki w Niemczech a stamtąd wraz z innymi rzeczami ma on przyjechać do Polski. Zakładam, że to właśnie dlatego doliczono VAT, ale nigdzie nie ma informacji o tym na fakturze, nie mam też CMR. Jak powinnam tę fakturę zaksięgować? VAT-UE od wartości brutto policzyć, czy netto bez VAT, czy to w ogóle jest WNT? Data wystawienia faktury 23 kwietnia 2015 roku, a towar przyjedzie do Polski nie wiadomo kiedy?
• Import wina,
• Wewnątrzwspólnotowe nabycie wina,
• Sprzedaż wina na terenie Polski.
1.
Firma A (Polska) zakupuje towar w firmie B (Dania) i bezpośrednio z tej firmy jest dostarczane do firmy C (Niemcy) nie przywożąc do Polski. Transport organizuje firma A. Czy firma polska będzie mogła naliczyć i odliczyć podatek VAT od transakcji z Danią oraz zastosować stawkę sprzedaży 0% dla kontrahenta niemieckiego.
Firma zagraniczna A (NIP UE) obciążyła naszą transportową firmę polską za palety. Transportowaliśmy towar od firmy A do firmy X, u której zostawiliśmy palety z towarem. Powinniśmy zwrócić palety do firmy A ale tego nie zrobiliśmy (nie wiedzieliśmy o tym). Otrzymaliśmy fakturę za palety z adnotacją „reverse charge”. Jak to rozliczyć skoro nie mamy tych palet - nie mamy towaru i przecież nikt nie wyświadczył nam żadnej usługi. Czy potraktować to jako odszkodowanie ?
Od kontrahenta z Niemiec kupiliśmy w marcu towar. 12 marca kontrahent wystawił fakturę. Termin płatności należności z faktury jest 12 maja, ale jeżeli zapłacimy do 15 kwietnia przysługuje nam skonto 2%. Zamierzamy skorzystać ze skonta. W jakiej wartości ująć fakturę w marcu - ze skontem czy w pełnej wartości? Jeżeli w pełnej to jak rozliczyć skonto?
Spółka z o.o. zamierza kupić towar w Austrii. Towar zostanie najpierw przewieziony przez dostawcę do Czech i tam odbędzie się jego konfekcjonowanie. Firma czeska wystawi nam fakturę za usługę konfekcjonowania i za transport towaru do Polski. Jak to rozliczyć w VAT?