Prowadzę firmę, która zajmuje się wypożyczaniem samochodów. Wynajem może być krótkoterminowy lub długoterminowy. Zależy to od zawartej umowy pomiędzy stronami transakcji. Jestem czynnym podatnikiem VAT oraz posiadam rejestrację do VAT-UE. Zgłosił się do mnie kontrahent unijny z Danii, czy może długoterminowo wynająć samochód na potrzeby wyjazdu na trzy miesiące w celach biznesowych do Niemiec. Z umowy wynika, że samochód ma być przez ten czas do jego dyspozycji w Niemczech. Mam wątpliwość, w jaki sposób rozliczyć taką fakturę? Gdzie wykazać w pliku JPK? Z jaką stawką opodatkować powyższą transakcję?
Dział: Świadczenie usług w kraju i za granicą
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu i z tego tytułu jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT (tj. ze względu na nieprzekroczenie limitu sprzedaży 200 000 zł). Równocześnie wynajmuję długoterminowo lokal mieszkalny w charakterze najmu cywilnoprawnego, niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przychody z najmu opodatkowuję ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy przychody osiągane z najmu cywilnoprawnego należy wliczać do limitu sprzedaży 200 000 zł? Jeśli tak, to od jakiego momentu będę zobowiązany do dokonania rejestracji jako podatnik VAT i jak wygląda późniejsze rozliczenie tego najmu?
Prowadzę z synem firmę – gospodarstwo rolne. Jestem podatnikiem VAT. Syn zamierza rozszerzyć działalność i zajmować się (wraz z pracownikami) pomocą innym rolnikom, np. orką, siewem, zbiorem. Mieszkamy przy granicy polsko-niemieckiej i mamy zapytania o ofertę od rolników niemieckich (osób fizycznych, które nie są podatnikami VAT), o usługi rolnicze na polach w Niemczech. Gdzie mam rozliczać VAT?
Jestem zarejestrowana jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w CEiDG, świadczę usługi architektoniczne. Nie mam statusu czynnego podatnika VAT, korzystam ze zwolnienia podmiotowego do wysokości limitu 200 000 zł. W lutym nabyłam od kontrahenta z Hiszpanii program komputerowy na zasadzie licencji. Okazało się jednak, że nie będę z niego korzystać. Uzgodniłam z innym kontrahentem polskim, że odsprzedam tę licencję tej firmie. Zastanawiam się, czy będę musiała zarejestrować się jako czynny podatnik VAT, czy nadal mogę korzystać ze zwolnienia? Czy muszę udokumentować taką transakcję fakturą?