Dostałam fakturę od szefa za zakup telefonu na allegro. W prawym górnym rogu są dane jakiejś firmy z Rumunii, poniżej dostawca: firma z Wielkiej Brytanii - obie bez nr VAT. Miejsce wystawienia Londyn. Cała faktura jest po polsku i jest wystawiona w złotówkach z 0% VAT. Dodatkowo koszt dostawy to 10 zł. Wysyłka z Rumunii. Na Allegro ten sprzedawca ma taką informację: „UWAGA dla przedsiębiorców: Na życzenie wystawiamy faktury EU 0% poprzez naszą rumuńską firmę Great Giorgio Logistic. Faktura jest możliwa do wystawienia TYLKO DLA firm posiadających tzw. unijny vat, VAT UE. Nie wystawiamy faktur dla tzw. „bez vatowców”, nie wystawiamy faktur z VAT 23%. Wystawiamy faktury w języku polskim.” Co mam z tym zrobić?
Dział: VAT naliczony i należny
Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. W firmie zatrudniamy różnych pracowników w różnym wieku. Mamy takich, którzy już spełniają warunki dotyczące emerytury, chcemy zakończyć współpracę i zorganizowaliśmy spotkanie pożegnalne. Firma skorzystała z usług cateringowych, gdzie przygotowała na tę uroczystość wiele posiłków dla gości. Czy możemy z tej faktury zakupu odliczyć VAT?
Otrzymałem fakturę VAT z błędnym NIP kontrahenta jak i moim. Myślę, że druk był nadpisywany stąd błędy. Błąd zauważyłem przy księgowaniu. Jak skorygować błędny NIP na fakturze? Czy mogę odliczyć VAT na podstawie faktury z błędnymi NIP-ami?
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy refakturowaniu opłaty za telewizję kablową?
Prowadzę działalność gospodarczą. Kupiłem samochód na firmę jednak nie odliczyłem podatku vat, ponieważ byłem zwolniony z VAT. Obecnie będąc czynnym podatnikiem vat chcę wycofać samochód ze środków trwałych i przekazać córce w formie darowizny. Czy będę musiał odprowadzić VAT od tej transakcji?
W marcu 2020 roku wystawiliśmy fakturę in plus wg stawki 23%, z terminem zapłaty 14 dni (na kwiecień). Powód wystawienia faktury to obciążenie nas w marcu 2020 roku, dodatkowymi kosztami, a wszelkie koszty związane z dostawą ponosił kontrahent. Na ten moment firma odesłała mi komplet dokumentów z adnotacją o braku akceptacji faktury. Kwestia zapłaty będzie miała dalszy ciąg w Sądzie. Czy mogę po 90 dniach skorygować zapłacony VAT (zakładam, że zapłata nie nastąpi)?
Klient kupował u nas towar na imię i nazwisko, była to faktura detaliczna i do niej paragon bez nip. Teraz nagle się „obudził”, że to jednak powinno być na jego nazwisko, ale z NIP. Ma jakąś działalność bez VAT. Szef zgodził się, aby oddał towar i kupił go ponownie (trochę drożej teraz jest). Ale zakup był ze stycznia 2020, a mamy teraz sierpień; jak ma to zrobić? Czy potrzebna jest korekta faktury bez NIP, czy tylko korekta deklaracji i JPK?
Klient zapłacił nam 24 czerwca 2020 zaliczkę na poczet dostawy która została wysłana 30.07.2020, jednak z powodu zagubienia dokumentów nie została wystawiona fv zaliczkowa, wystawiliśmy ją dopiero 28 lipca 2020 wraz z fakturą końcową. Co powinniśmy w tej sytuacji zrobić? Czy powinniśmy tę fakturę zaliczkową ująć do ewidencji sprzedaży VAT za miesiąc czerwiec poprzez korektę deklaracji VAT za miesiąc czerwiec 2020 wraz z wyjaśnieniem? Czy nie będzie błędem jeżeli fv zaliczkową i końcową rozliczymy razem, składając deklarację VAT za miesiąc lipiec 2020? I jak się ma do tego przepis, że fakturę zaliczkową można wystawić do 15 dnia miesiąca po miesiącu w którym otrzymana została zaliczka, w tym przypadku do 15 lipca 2020?
Klient (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) zakupił rakiety do tenisa 2 szt. na paragon, bez numeru NIP, następnie rozmyślił się i oddał mi te rakiety. Zamówił ten sam towar, ale 2 dni później. Zastrzegł sobie, że mam mu wystawić nie paragon tylko fakturę z numerem NIP, bo zakup będzie służył do działalności. Czy na ten sam towar może być wystawiony raz paragon, raz faktura? Czy nie narażam się na konsekwencje w podatku VAT?
W miesiącu marcu i maju b.r. otrzymaliśmy fakturę (obydwie mają datę wystawienia w miesiącu marcu 2020 r.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Ponieważ Miasto K. w tym miesiącu nie było jeszcze zarejestrowane jako podatnik VAT-UE, na fakturze został naliczony niemiecki podatek VAT w wysokości 19%. Oprócz tego musiałam opodatkować tę transakcję według polskiej stawki VAT 23% i odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. W międzyczasie, 2-go kwietnia b.r. został nam nadany NIP europejski. Proszę o odpowiedź czy, a jeśli tak, to w jaki sposób mogę odzyskać zapłacony niemiecki podatek VAT?
Czy sprzedaż zdalna (sklep internetowy) za pomocą karty płatniczej przy użyciu terminala (telefonicznie) uprawnia do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej? Towary są sprzedawane bezpośrednio dystrybutorom (sieć sprzedaży) przez platformę do zamówień.
W związku z epidemią, w lipcu przeniosłem siedzibę mojej firmy (PKPiR) do małej miejscowości w innym województwie. Do którego urzędu skarbowego mam składać deklaracje i wpłacać podatki w PIT i VAT - do dotychczasowego czy właściwego dla adresu nowej siedziby?